Tarkastuslautakunta, kokous 24.2.2026

Esityslista on tarkastettu

§ 10 Sisäisen tarkastuksen toteutuminen 2025

PRIDno-2025-3544

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.12.2017 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintasäännön mukaan:

Sisäinen tarkastus tekee kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti sekä kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin organisaatiossa sisäistä tarkastusta suorittamalla eri toimintojen ja valvontajärjestelmien riippumatonta arviointia sen varmistamiseksi

  • että johdon saama informaatio on oikeata ja luotettavaa
  • että riskienhallinta on toimivaa
  • että voimavarojen käyttö on tehokasta ja taloudellista
  • että sisäinen tarkkailujärjestelmä toimii
  • että voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä ja annettuja ohjeita on noudatettu

Sisäisen tarkastuksen velvollisuus on antaa neuvoja järjestelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi.

Vuonna 2025 sisäinen tarkastus on raportoinut suunnitelman mukaisesti kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

Tarkastusjohtaja ja tarkastajat selvittävät sisäisen tarkastuksen työohjelman toteutumista vuonna 2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä sisäisen tarkastuksen selvityksen tiedoksi.